為加強財務合規管理,促進公司經營穩健發展,近期,投資集團對集團公司、子公司及關聯公司開展財務管理專項審計。本次審計旨在確認財務管理制度是否健全和完善,以及制度執行是否合理、合規、準確、有效。
審計小組對照財務管理制度,認真細致地查閱了財務賬套資料、臺賬資料、會議紀要、政策文件等檔案資料,對財務收支管理、票據管理、資金管理、收入和費用管理、往來管理等情況進行審查。
期間,審計人員審核了財務收支的平衡性,確保收支相符并評估預算執行情況,同時檢查了各項支出審批流程的完整性;驗證了票據使用的真實性與合規性,核查了其存檔與銷毀流程的規范性;確認了資金流動的安全性和風險控制的有效性;審核了收入確認是否合規,費用開支是否合理、必要,并確保收入和費用處理符合稅務法規要求;評估了賬款的回收效率、支付及時性以及關聯交易的公允性和透明度。隨后,審計人員將對發現的問題提出具體的整改意見和建議,并監督財務部門按要求整改到位。
開展財務管理專項審計是發現問題,規范財務管理的有效手段之一。接下來,公司將持續推動內審工作的常態化、規范化、專業化,不斷提升內控管理和財務精細化管理水平,為公司的合規穩定經營提供堅實支撐。
審計部
劉茵