為深入貫徹落實國有企業(yè)改革要求,進(jìn)一步提升公司內(nèi)部控制和審計工作水平,增強(qiáng)風(fēng)險防控能力,近日,公司財務(wù)部及審計部相關(guān)業(yè)務(wù)人員參加了由上海國資培訓(xùn)中心組織的“國有企業(yè)內(nèi)部控制與審計實務(wù)”專題培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)課程內(nèi)容系統(tǒng)全面、重點(diǎn)突出,涵蓋新時代大監(jiān)督體系構(gòu)建、國有企業(yè)合規(guī)審計實務(wù)要點(diǎn)、違規(guī)責(zé)任追究機(jī)制解讀以及信息化背景下內(nèi)控診斷與審計轉(zhuǎn)型等多個關(guān)鍵領(lǐng)域。授課專家結(jié)合大量典型案例,深入剖析了當(dāng)前國有企業(yè)在內(nèi)部控制和審計實踐中面臨的主要問題,并提出了具有針對性和可操作性的應(yīng)對策略。
通過此次集中學(xué)習(xí),參訓(xùn)人員進(jìn)一步加深了對相關(guān)政策法規(guī)的理解和把握,掌握了更加實用的工作方法與工具,為公司之后持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控體系、完善審計機(jī)制、提升治理效能打下了堅實的能力基礎(chǔ)。
下一步,公司將緊密結(jié)合培訓(xùn)成果,緊緊圍繞“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險、促合規(guī)”的總體要求,持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制與審計制度體系建設(shè),強(qiáng)化執(zhí)行效能,切實將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的實際成效。
審計部 符燕子
財務(wù)部 張 鑫